稅務問題應該是 WooCommerce 跨境賣家們最頭疼的問題之一,今年以來,亞馬遜已經發生多起因稅務問題導致大批次封號的事件,再加上近年來歐洲各國都在嚴整稅務問題,稅務合規化管理是大勢所趨。

雖然賣家們 “談稅色變”,但是想要繼續運營海外店鋪,還是得遵循他國的稅收政策,合理合規合法納稅。

但是跨境電商小編髮現很多賣家對國外的一些稅表非常茫然,面對各種稅,賣家們經常分不清該提交哪種表單。今天跨境電商小編就來跟大傢俱體分享一下海外稅收對應的各類稅表。

W-9 表格

W-9 表格的作用是記錄賣家的個人或公司稅務資訊,買家得到資訊後,如果一年內付給賣家的金額超過 600 美元,買家就需要生成 1099 表格,一式三份給稅局、賣家和自己存檔。(1099 表格的作用我在後面再說)

W-9 表格可以在美國稅局下載,並不是稅局自動生成資訊的表格,需要賣家把自己美國公司或個人的資料填好,交給買家,不需要交給稅局。

在 WooCommerce 跨境電商行業裡面,賣家需要填寫簽字後交給亞馬遜、沃爾瑪平臺,讓平臺用作每年出具 1099 表格。收集 W9 表格的責任在買家和平臺,一旦沒有做好這個步驟,以後一旦發生欠稅未能收回的情況,一律由買家(平臺)負責買單,所以平臺一定需要賣家填寫才讓賣家進駐。

而填寫這個表格,只需要賣家有美國公司稅號和公司資訊,就可以自行完成。

W-8BEN 表格

W-8BEN 是讓非美國稅收居民、外國個人賣家填寫,然後遞交給買家或平臺儲存的。如果賣家在表格中宣告,由於中美有雙邊稅收協議,賣家已經在中國繳稅了,平臺便不會代扣收入的 30% 作為稅款,而美國稅局最多隻能徵收中美間的稅收差額,從而避免雙重徵稅。如果賣家選擇的是不使用雙邊稅收協議,平臺便會直接扣掉收入的 30% 給美國稅局。

如果賣家宣告不讓平臺代扣 30% 稅款,意味著賣家宣告已經在中國繳過稅了。美國稅局要查的話,就會讓賣家提交中國的繳稅證明然後計算差額,如果美國稅款較多,就會讓賣家補稅款,如果已經繳納給中國的稅款超過美國需要繳納的,就不需要再給美國的繳稅。

關於 W-8BEN 稅表的填寫方法跨境電商小編在此前的文章中已經分享過了,詳情可檢視《美亞賣家快收藏,超實用的稅務審查 W-8BEN 表格填寫指南》。

W-8BEN-E 表格

W-8BEN-E 表格跟 W-8BEN 表格作用一樣,不過這是給企業賣家使用的,如果賣家用中國企業註冊亞馬遜賬戶,就會被要求填寫這個表格。

W-8ECI 表格

W-8ECI 是申報稅務減免的個人與美國有經貿往來表;一般而言,非美國公民或居民所收取的美國來源收入,均須繳納美國稅款。非美國公民或居民但其業務是在美國納稅範圍之內的,必須填寫完整的 IRS 表格 W-8ECI 。

1099K 表格

1099K 表格是信用卡和其他收付款公司用來記錄每年為美國企業或個人賣家代收代付金額的稅表,只要一年之內該賣家的交易超過 200 次或 20000 美元,收付款公司如 PayPal,Amazon Payment 等便會生成此稅表,一份交給賣家,一份交給稅局,一份自己儲存。

在這裡要重申一次,無論款項最終有沒有匯到美國的銀行,收付款公司都會把實際代收代付的金額彙報給美國稅局。所以大家在申請美國公司及使用公司稅號註冊平臺賬號,產生的銷售美國稅局是一清二楚的。

1099-MISC 表格

這個表格一般是企業出具給個人服務商的,用以記錄一年之內企業給服務商支付的服務費,代扣的稅金等資訊。 WooCommerce 跨境賣家很少會收到這個稅表,但也曾經看過客戶中的軟體服務商收到過這個表格。

1120 表格

這個是大部分股東是外國人的美國企業所用的年度報稅表,在這裡放出來是要提醒一下各位有美國公司的賣家,如果找了代理報稅一定要代理把這個表格給你。一方面能證明代理的確有幫你報稅,另一方面這個表格對於下一年的報稅有用,所以必須要拿到。